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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7299 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 1.240,00 1.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 1.240,00
31/10/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/95. 1.240,00
31/10/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7299/2025, 136 - METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA 24,80
06/11/2025 Pagamento de Empenho 7299/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.215,20
TOTAL 1.240,00 1.240,00 1.240,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 23/10/2025 24,80 Lançada
TOTAL   24,80