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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7330 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ACRILICA - BRANCO SB 18L 549,00 549,00
1.00 TINTA BASE ESCURA ACRILICA LT 295,00 295,00
1.00 VERNIZ 69,00 69,00
1.00 BASE - ESMALTE MEDIA 169,00 169,00
2.00 BANDEJA PINTURA 10,00 20,00
2.00 PINCEL - CERDA BRANCA DTOOLS E 303X2 7,90 15,80
1.00 PINCEL - CERDA BRANCA ATLAS 4,80 4,80
1.00 PINCEL - CERDA BRANCA DTOOLS D 303X1,5 6,90 6,90
2.00 FITA ISOLANTE 18MM X 10M - DTOOLS 18MMX5M 10,00 20,00
1.00 ROLO DE ESPUMA 7,90 7,90
1.00 GARFO GAIOLA 14,90 14,90
10.00 ABRAÇADEIRA - TIPO U INCA 3/4 2,00 20,00
2.00 ROLO DE LÃ - SINTÉTICO 22,90 45,80
1.00 ROLO DE LÃ - CARNEIRO PREMIUM 28,90 28,90
1.00 FITA ISOLANTE 18MM X 10M - BRANCA 5,00 5,00
1.00 FECHADURA - INTERNA, INOX, SOPRANO 84,90 84,90
1.00 FECHADURA EXTERNA STAM 48,00 48,00
1.00 MAÇANETA - ALAVANCA SOPRANO 20,00 20,00
1.00 LIMPA - FORTE OBRA 16,00 16,00
1.00 VEDA ROSCA 8,00 8,00
1.00 CADEADO 30MM - STAM 21,90 21,90
1.00 PERFIL ACABAMENTO - REG MEBER 33,90 33,90
1.00 TINTA ACRILICA - OURO BRANCO 3,6L 189,00 189,00
1.00 CANALETA 12,90 12,90
1.00 AGUARRAS 25,00 25,00
2.00 FITA ZEBRADA - 100M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. CFE ART 95. DA LEI 14.133/2021. 19,90 39,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 TINTA ACRILICA - BRANCO SB 18L TINTA BASE ESCURA ACRILICA LT VERNIZ BASE - ESMALTE MEDIA BANDEJA PINTURA PINCEL - CERDA BRANCA DTOOLS E 303X2 PINCEL - CERDA BRANCA ATLAS PINCEL - CERDA BRANCA DTOOLS D 303X1,5 FITA ISOLANTE 18MM X 10M - DTOOLS 18MMX5M ROLO DE ESPUMA GARFO GAIOLA ABRAÇADEIRA - TIPO U INCA 3/4 ROLO DE LÃ - SINTÉTICO ROLO DE LÃ - CARNEIRO PREMIUM FITA ISOLANTE 18MM X 10M - BRANCA FECHADURA - INTERNA, INOX, SOPRANO FECHADURA EXTERNA STAM MAÇANETA - ALAVANCA SOPRANO LIMPA - FORTE OBRA VEDA ROSCA CADEADO 30MM - STAM PERFIL ACABAMENTO - REG MEBER TINTA ACRILICA - OURO BRANCO 3,6L CANALETA AGUARRAS FITA ZEBRADA - 100M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. CFE ART 95. DA LEI 14.133/2021. 1.771,40
31/10/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/1356 1.771,40
06/11/2025 Pagamento de Empenho 7330/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.771,40
TOTAL 1.771,40 1.771,40 1.771,40
SALDO A PAGAR 0,00