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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7352 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGENS A ESPUMOSO E SOLEDADE-RS, NO DIA 27.10. 2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 74,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGENS A ESPUMOSO E SOLEDADE-RS, NO DIA 27.10. 2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 74,00
27/10/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/228707 E 2/228650. 74,00
TOTAL 74,00 74,00 0,00
SALDO A PAGAR 74,00