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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA SIQUEIRA DE TOLEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7353 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 27.10.2025 PARA ACOMPANHAR MENORES DO MUNICIPIO PARA A SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE MENINOS E MENINAS-SAMMLAVE EM RETORNO DE VISITA AOS SEUS PAIS DE ACORDO COM MANDATO JUDICIAL. 74,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 27.10.2025 PARA ACOMPANHAR MENORES DO MUNICIPIO PARA A SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE MENINOS E MENINAS-SAMMLAVE EM RETORNO DE VISITA AOS SEUS PAIS DE ACORDO COM MANDATO JUDICIAL. 74,00
27/10/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/228707 E 2/228650. 74,00
06/11/2025 Pagamento de Empenho 7353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 74,00
TOTAL 74,00 74,00 74,00
SALDO A PAGAR 0,00