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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RAUANY DE OLIVEIRA IORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7361 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PAR DE BOTINA SEGURANÇA NO TRABALHO 95,00 760,00
6.00 LUVA MALHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI´S (BOTINA E LUVAS) PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 5,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 PAR DE BOTINA SEGURANÇA NO TRABALHO LUVA MALHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI´S (BOTINA E LUVAS) PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 790,00
28/10/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 63399505. 790,00
06/11/2025 Pagamento de Empenho 7361/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00