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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7369 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m. 22,00 1.100,00
20.00 Cumeeira 15° fibrocimento 4mm 8,80 176,00
4.00 Areia Média 220,00 880,00
5.00 Cal, saco 20 kg 20,00 100,00
3.00 Argamassa ACI Saco 20 Kg 15,00 45,00
5.00 Revestimento Cerâmico 32x45 cor branco PEI padrão Popular 24,00 120,00
2.00 Caixa de descarga 42,00 84,00
5.00 Disjuntor monopolar 30 A 12,00 60,00
10.00 Cabo Paralelo 2,5mm 5,50 55,00
5.00 Interruptor Simples. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025. CONTRATO Nº 7284. REEMPENHO DO Nº 7284/2025-ANULAR Nº 288/2025 AJUSTE DE P.A. 7,50 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m. Cumeeira 15° fibrocimento 4mm Areia Média Cal, saco 20 kg Argamassa ACI Saco 20 Kg Revestimento Cerâmico 32x45 cor branco PEI padrão Popular Caixa de descarga Disjuntor monopolar 30 A Cabo Paralelo 2,5mm Interruptor Simples. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025. CONTRATO Nº 7284. REEMPENHO DO Nº 7284/2025-ANULAR Nº 288/2025 AJUSTE DE P.A. 2.657,50
TOTAL 2.657,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.657,50