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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7414 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 86 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
520.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, (ONIBUS COM 54 LUGARES) PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF, IDOSOS, SCFV E GRUPO CONVIVER ATE O MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL/ RS, NO DIA 08/12/2025, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 258/2025. 13,08 6.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, (ONIBUS COM 54 LUGARES) PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF, IDOSOS, SCFV E GRUPO CONVIVER ATE O MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL/ RS, NO DIA 08/12/2025, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 258/2025. 6.800,00
TOTAL 6.800,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.800,00