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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7450 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Prego (17 x 27) 14,85 74,25
15.00 Prego telheiro para telha 4mm (2,44 x 0,50 m) 23,76 356,40
2.00 Brita nº 02 158,40 316,80
20.00 Cimento saco 50 kg 45,54 910,80
2.00 Alvenarite 7,92 15,84
2.00 Rejunte cimentício cor cinza platina (pct 1 kg) 5,94 11,88
2.00 Tubo de descarga externo 40 mm 19,80 39,60
2.00 Assento sanitário plástico branco 31,68 63,36
5.00 Interruptor duplo de sobrepor externo 13,86 69,30
5.00 Lâmpada led 15 w 7,92 39,60
10.00 Fio elétrico isolador 2,5 mm. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO N° 260/2025. 2,47 24,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 Prego (17 x 27) Prego telheiro para telha 4mm (2,44 x 0,50 m) Brita nº 02 Cimento saco 50 kg Alvenarite Rejunte cimentício cor cinza platina (pct 1 kg) Tubo de descarga externo 40 mm Assento sanitário plástico branco Interruptor duplo de sobrepor externo Lâmpada led 15 w Fio elétrico isolador 2,5 mm. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO N° 260/2025. 1.922,53
TOTAL 1.922,53 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.922,53