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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEICSON VIDAL RODRIGUES WEGENER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7481 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GEOMETRIA 120,00 120,00
2.00 CAMBAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 75,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 GEOMETRIA CAMBAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 270,00
14/11/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/129. 270,00
19/11/2025 Pagamento de Empenho 7481/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00