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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7602 Data de lançamento: 10/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES E MEMBROS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 244/2025. 37.281,75 37.281,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2025 REF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES E MEMBROS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 244/2025. 37.281,75
10/11/2025 EMP. LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF NF Nº 4111. 37.281,75
24/11/2025 Pagamento de Empenho 7602/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37.281,75
TOTAL 37.281,75 37.281,75 37.281,75
SALDO A PAGAR 0,00