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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSECLEIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7607 Data de lançamento: 11/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTACAO DE SERVICO DE TERAPIA REIKI NA UNIDADE DE SAUDE, NA ESCOLA MENINO DEUS E EM DOMICILIO. Finalidade: REF. SERVIÇO DE TERAPIA REIKI PARA OS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.650,00 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTACAO DE SERVICO DE TERAPIA REIKI NA UNIDADE DE SAUDE, NA ESCOLA MENINO DEUS E EM DOMICILIO. Finalidade: REF. SERVIÇO DE TERAPIA REIKI PARA OS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.650,00
24/11/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 24. 1.650,00
26/11/2025 Pagamento de Empenho 7607/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.650,00
TOTAL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
SALDO A PAGAR 0,00