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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7622 Data de lançamento: 11/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13/11/2025 (AGENDADO) A FIM DE CONDUZIR A SRA. PREFEITA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS DA CONSULTA POPULAR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO, EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. 137,00 137,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2025 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13/11/2025 (AGENDADO) A FIM DE CONDUZIR A SRA. PREFEITA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS DA CONSULTA POPULAR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO, EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. 137,00
13/11/2025 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 23/6739 E 7/114972. 137,00
17/11/2025 Pagamento de Empenho 7622/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 137,00
TOTAL 137,00 137,00 137,00
SALDO A PAGAR 0,00