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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7694 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SALAME 52,27 104,54
7.00 CUCA 15,00 105,00
5.00 PEPINO EM CONSERVA EM VIDRO 14,88 74,40
3.00 QUEIJO COLONIAL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 33,33 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 SALAME CUCA PEPINO EM CONSERVA EM VIDRO QUEIJO COLONIAL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 383,94
17/11/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 63778524. 383,94
24/11/2025 Pagamento de Empenho 7694/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 383,94
TOTAL 383,94 383,94 383,94
SALDO A PAGAR 0,00