Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
770 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 04/02/2025 PARA CONDUZIR O RETORNO DE VEICULO ONIBUS QUE ESTÁ EM REFORMA NA RICCI VEICULOS. |
35,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2025 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 04/02/2025 PARA CONDUZIR O RETORNO DE VEICULO ONIBUS QUE ESTÁ EM REFORMA NA RICCI VEICULOS. |
350,00 |
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04/02/2025 |
EMPENHO A VALOR MAIOR |
-350,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.