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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7745 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA 450,00 450,00
1.00 SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVICOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 E ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVICOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 E ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 630,00
24/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/130; E/131; REF. EMPENHO 7745/2025 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. 630,00
26/11/2025 Pagamento de Empenho 7745/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00