Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 55156633 PAULO CEZAR BECKER SOUZA 00385633011 PF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
777 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORTA DE FERRO 70 X 2,10 - C/ VIDRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PORTA PARA REPARO NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
1.080,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2025 |
PORTA DE FERRO 70 X 2,10 - C/ VIDRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PORTA PARA REPARO NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
1.080,00 |
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03/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 58907787. |
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1.080,00 |
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20/02/2025 |
Pagamento de Empenho 777/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.080,00 |
TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.