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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7984 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VEDA ROSCA - 18MMX25M DTOOLS 8,00 8,00
2.00 TORNEIRA - INOX LAVATÓRIO FIXA 119,90 239,80
2.00 ENGATE - FLEXÍVEL 60CM INOX DTOOLS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM BANHEIRO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 39,90 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 VEDA ROSCA - 18MMX25M DTOOLS TORNEIRA - INOX LAVATÓRIO FIXA ENGATE - FLEXÍVEL 60CM INOX DTOOLS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM BANHEIRO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 327,60
24/11/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1365. 327,60
TOTAL 327,60 327,60 0,00
SALDO A PAGAR 327,60