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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8065 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CILINDRO DE IGNICAO MB 311,00 311,00
2.00 LÂMPADA H7 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA A PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 UTILIZADO E ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 55,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 CILINDRO DE IGNICAO MB LÂMPADA H7 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA A PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 UTILIZADO E ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 421,00
04/12/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/63896359; 890/63892211; REF. EMPENHO 8065/2025 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL 411,00
12/12/2025 Pagamento de Empenho 8065/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 411,00
TOTAL 421,00 411,00 411,00
SALDO A PAGAR 10,00