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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8153 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCI DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025 0,00 3.628,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCI DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025 3.628,12
28/11/2025 REF. COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS LIAMARA TOLEDO LIRA E RESCISÃO ROSA CLAUDIA GAIER. 3.628,12
03/12/2025 Pagamento de Empenho 8153/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.628,12
TOTAL 3.628,12 3.628,12 3.628,12
SALDO A PAGAR 0,00