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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8159 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Prego (12 x 12) 22,00 132,00
5.00 Prego (16 x 24) 18,00 90,00
3.00 Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) 22,00 66,00
1.00 Areia Média 220,00 220,00
2.00 Caixa de descarga 42,00 84,00
12.00 Cabo Paralelo 2,5mm. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO Nº 288/2025. 5,50 66,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 Prego (12 x 12) Prego (16 x 24) Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) Areia Média Caixa de descarga Cabo Paralelo 2,5mm. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO Nº 288/2025. 658,00
10/12/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/64094840 658,00
12/12/2025 Pagamento de Empenho 8159/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 658,00
TOTAL 658,00 658,00 658,00
SALDO A PAGAR 0,00