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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8191 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A - 20KA 680,00 680,00
10.00 CONECTOR - PERFURANTE 120,00MM 34,00 340,00
3.00 CONECTOR - PERFURANTE 70,00MM 12,70 38,10
1.00 PLUGUE FEMEA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A - 20KA CONECTOR - PERFURANTE 120,00MM CONECTOR - PERFURANTE 70,00MM PLUGUE FEMEA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 1.073,10
02/12/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 257. 1.073,10
TOTAL 1.073,10 1.073,10 0,00
SALDO A PAGAR 1.073,10