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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8192 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 02 E 03/12/2025 PARA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS PROGRAMA MELHOR EM CASA. 275,00 412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 02 E 03/12/2025 PARA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS PROGRAMA MELHOR EM CASA. 412,00
12/12/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/283897, 6/138521, 6/138325. 412,00
18/12/2025 Pagamento de Empenho 8192/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 412,00
TOTAL 412,00 412,00 412,00
SALDO A PAGAR 0,00