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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8197 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM MICRO ONIBUS JAD 8F86 220,00 220,00
1.00 LAVAGEM MICRO ONIBUS ISD 5860 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS MICRO- ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E ISD5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 LAVAGEM MICRO ONIBUS JAD 8F86 LAVAGEM MICRO ONIBUS ISD 5860 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS MICRO- ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E ISD5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 440,00
02/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/97; E/96; REF. EMPENHO 8197/2025 4732 - IURI MORGAN LEAL. 440,00
TOTAL 440,00 440,00 0,00
SALDO A PAGAR 440,00