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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8221 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LACRE - CINTA PRETA MISTER 16,90 135,20
4.00 ARAME RECOZIDO 25,00 100,00
50.00 PARAFUSO - CHIPBOARD CHA 0,45 22,50
55.00 BUCHA - 10MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM ARTIGO95 DA LEI 14.133/2021. 0,20 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 LACRE - CINTA PRETA MISTER ARAME RECOZIDO PARAFUSO - CHIPBOARD CHA BUCHA - 10MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM ARTIGO95 DA LEI 14.133/2021. 268,70
12/12/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1372. 268,70
TOTAL 268,70 268,70 0,00
SALDO A PAGAR 268,70