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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUT. DE ESTRADAS E ROD

Dados do Empenho
Número do empenho: 829 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAD8F86. 104,12 104,12
1.00 REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JCV8J91. 104,13 104,13
1.00 REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO JCI2F99. 104,13 104,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAD8F86. REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JCV8J91. REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO JCI2F99. 312,38
06/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 312,38
12/02/2025 Pagamento de Empenho 829/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 312,38
TOTAL 312,38 312,38 312,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.