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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8388 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
referente FOLHA DE PGTO 13º PARC FINAL DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025 0,00 2.873,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 referente FOLHA DE PGTO 13º PARC FINAL DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025 2.873,44
04/12/2025 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 2.873,44
04/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. 632,16
09/12/2025 Pagamento de Empenho 8388/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.241,28
TOTAL 2.873,44 2.873,44 2.873,44
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 04/12/2025 632,16 Lançada
TOTAL   632,16