| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
| Número do empenho: | 8582 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02.01.2025 PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 275,00 | 412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02.01.2025 PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 412,00 | ||
| 12/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 6/139761 , 7/52277 E/18801. | 412,00 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 8582/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 412,00 | ||
| TOTAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||