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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8624 Data de lançamento: 15/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Prego (17 x 27) 14,85 29,70
5.00 Cimento saco 50 kg 45,54 227,70
3.00 Rejunte cimentício cor cinza platina (pct 1 kg) 5,94 17,82
20.00 Tubo PVC Esgoto DN 40mm 6,43 128,60
1.00 Tubo de descarga externo 40 mm 19,80 19,80
1.00 Assento sanitário plástico branco 31,68 31,68
1.00 Parafusos para vaso sanitário com buchas 11,88 11,88
1.00 Sifão flexível em pvc. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO Nº 300/2025. 7,92 7,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2025 Prego (17 x 27) Cimento saco 50 kg Rejunte cimentício cor cinza platina (pct 1 kg) Tubo PVC Esgoto DN 40mm Tubo de descarga externo 40 mm Assento sanitário plástico branco Parafusos para vaso sanitário com buchas Sifão flexível em pvc. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO Nº 300/2025. 475,10
TOTAL 475,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 475,10