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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 864 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BASE - ESMALTE OURO 269,00 1.076,00
1.00 BASE - MÉDIA ACRÍLICA OURO LATA 775,00 775,00
1.00 BASE - MÉDIA ACRILICA 65,00 65,00
3.00 BASE - ESMALTE OURO 60,00 180,00
1.00 BASE - MÉDIA ACRILICA LATA 75,00 75,00
6.00 PINCEL - 2,5 9,90 59,40
3.00 ROLO PELE DE CARNEIRO 95,00 285,00
3.00 GARFO GAIOLA 14,90 44,70
1.00 FUNDO PARA MADEIRA - ÓLEO 99,00 99,00
3.00 PINCEL 3/4 16,00 48,00
1.00 ÁGUA RAZ 22,00 22,00
1.00 MASSA CORRIDA 45,90 45,90
6.00 LIXA P/ MADEIRA 8,00 48,00
1.00 ASSENTO SANITARIO 95,00 95,00
1.00 ROLO DE LÃ 42,00 42,00
1.00 SOLVENTE 129,00 129,00
7.00 BASE - ESMALTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA PARTE INTERNA DO CRAS, BEM COMO JANELAS, PORTAS GRADES E CORRIMÃO. 296,00 2.072,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 BASE - ESMALTE OURO BASE - MÉDIA ACRÍLICA OURO LATA BASE - MÉDIA ACRILICA BASE - ESMALTE OURO BASE - MÉDIA ACRILICA LATA PINCEL - 2,5 ROLO PELE DE CARNEIRO GARFO GAIOLA FUNDO PARA MADEIRA - ÓLEO PINCEL 3/4 ÁGUA RAZ MASSA CORRIDA LIXA P/ MADEIRA ASSENTO SANITARIO ROLO DE LÃ SOLVENTE BASE - ESMALTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA PARTE INTERNA DO CRAS, BEM COMO JANELAS, PORTAS GRADES E CORRIMÃO. 5.161,00
10/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1230. 5.161,00
20/02/2025 Pagamento de Empenho 864/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.161,00
TOTAL 5.161,00 5.161,00 5.161,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.