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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 865 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 02/2025 0,00 668,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 02/2025 668,03
10/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FEVEREIRO/2025. 668,03
17/02/2025 Pagamento de Empenho 865/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 668,03
19/02/2025 INSS AUTENTICADO INDEVIDAMENTE, POR SER DE FEVEREIRO -668,03
TOTAL 668,03 668,03 0,00
SALDO A PAGAR 668,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.