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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 879 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
contribuição patronal FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 02/2025 0,00 383,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 contribuição patronal FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 02/2025 383,13
10/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FEVEREIRO/2025. 383,13
17/02/2025 Pagamento de Empenho 879/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 383,13
19/02/2025 INSS AUTENTICADO INDEVIDAMENTE, POR SER DE FEVEREIRO -383,13
TOTAL 383,13 383,13 0,00
SALDO A PAGAR 383,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.