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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CREA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 883 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. ART PROJETO E EXECUÇÃO DE 09 GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 103,03 103,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 REF. ART PROJETO E EXECUÇÃO DE 09 GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 103,03
10/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 103,03
13/02/2025 Pagamento de Empenho 883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 103,03
TOTAL 103,03 103,03 103,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.