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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8919 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 56 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NAS NORMAS DA LEI DA TRANSPARENCIA, LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA A HOSPEDAGEM DE SITE E CAIXA DE E-MAIL, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO Nº 267/2022. 522,29 522,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NAS NORMAS DA LEI DA TRANSPARENCIA, LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA A HOSPEDAGEM DE SITE E CAIXA DE E-MAIL, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO Nº 267/2022. 522,29
22/12/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1459. 522,29
30/12/2025 Pagamento de Empenho 8919/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 522,29
TOTAL 522,29 522,29 522,29
SALDO A PAGAR 0,00