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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8980 Data de lançamento: 23/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GAS MEDICINAL Finalidade: REF. AQUISIÇAÕ DE CARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NA UBS E UTI MOVÉL PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 470,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2025 GAS MEDICINAL Finalidade: REF. AQUISIÇAÕ DE CARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NA UBS E UTI MOVÉL PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 470,00
24/12/2025 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 5/17470. 470,00
TOTAL 470,00 470,00 0,00
SALDO A PAGAR 470,00