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Última atualização realizada em 09/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9037 Data de lançamento: 30/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF FOLHA DE PGTO FERIAS SERV. SEC. EDUCAÇÃO. - COMP. 12/2025 0,00 6.107,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2025 REF FOLHA DE PGTO FERIAS SERV. SEC. EDUCAÇÃO. - COMP. 12/2025 6.107,68
30/12/2025 EMPENHO REF. FÉRIAS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. 6.107,68
30/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES MDE 3,05
30/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES MDE 861,48
TOTAL 6.107,68 6.107,68 864,53
SALDO A PAGAR 5.243,15

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 30/12/2025 3,05 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE 30/12/2025 861,48 Lançada
TOTAL   864,53