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Última atualização realizada em 24/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9047 Data de lançamento: 30/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 30/12/2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. 34,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2025 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 30/12/2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. 34,00
30/12/2025 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA 34,00
15/01/2026 Pagamento de Empenho 9047/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 34,00
TOTAL 34,00 34,00 34,00
SALDO A PAGAR 0,00