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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 987 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1 DIARIA DE SÃO PAULO A PORTO ALEGRE/RS EM RETORNO DE VIAGEM DE BRASILIA/DF ONDE PARTICIPOU DE ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES E TAMBEM COMPARECER NO MDA PARA TRATAR SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL NA DEFESA CIVIL. 548,00 548,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 REF. 1 DIARIA DE SÃO PAULO A PORTO ALEGRE/RS EM RETORNO DE VIAGEM DE BRASILIA/DF ONDE PARTICIPOU DE ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES E TAMBEM COMPARECER NO MDA PARA TRATAR SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL NA DEFESA CIVIL. 548,00
27/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 548,00
TOTAL 548,00 548,00 0,00
SALDO A PAGAR 548,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.