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Última atualização realizada em 21/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1511 Data de lançamento: 05/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL 1.410,00 1.410,00
1.00 FILTRO DE AR 120,00 120,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 95,00 95,00
1.00 ÓLEO FLUIDMATIC DIII MV 46,00 46,00
1.00 CORREIA ALTERNADOR 143,00 143,00
1.00 RESERVATÓRIO BOMBA HIDRÁULICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX (DEFESA CIVIL) PLACAS QCS5G30, CFE ART.95 DA LEI 14133/21. 545,00 545,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2026 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO FLUIDMATIC DIII MV CORREIA ALTERNADOR RESERVATÓRIO BOMBA HIDRÁULICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX (DEFESA CIVIL) PLACAS QCS5G30, CFE ART.95 DA LEI 14133/21. 2.359,00
05/03/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº1326/1 2.359,00
16/03/2026 Pagamento de Empenho 1511/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.359,00
TOTAL 2.359,00 2.359,00 2.359,00
SALDO A PAGAR 0,00