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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1648 Data de lançamento: 13/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEGEOUT PLACAS INE1200 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2026 MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEGEOUT PLACAS INE1200 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 350,00
23/03/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/147. 350,00
27/03/2026 Pagamento de Empenho 1648/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00