Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
REF. DESPESA ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO DE 2026. |
40.000,00 |
|
|
| 22/01/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
3.941,14 |
|
| 22/01/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2026, 160 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
|
|
66,11 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.875,03 |
| 27/01/2026 |
ORDEM DE PAGAMENTO FEITA COM VALOR ERRONEO |
|
|
-3.875,03 |
| 27/01/2026 |
AJUSTE DE VALOR |
|
-66,70 |
|
| 29/01/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.808,33 |
| 25/02/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
3.306,39 |
|
| 25/02/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2026, 160 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
|
|
71,43 |
| 02/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.234,96 |
| 24/03/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.689,52 |
|
| 24/03/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2026, 160 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
|
|
60,44 |
| 30/03/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.954,61 |
|
| 30/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.629,08 |
| 30/03/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2026, 160 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
|
|
8,05 |
| 06/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.946,56 |
| TOTAL |
40.000,00 |
11.824,96 |
11.824,96 |
| SALDO A PAGAR |
28.175,04 |