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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1997 Data de lançamento: 24/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO SPIN 7 LUGARES PLACAS TQS5B97 UTILIZADO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM A IJUI, CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2026 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO SPIN 7 LUGARES PLACAS TQS5B97 UTILIZADO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM A IJUI, CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021. 50,00
06/04/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/99486. 50,00
10/04/2026 Pagamento de Empenho 1997/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00