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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2041 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONECTOR P/ENGATE RAPIDO 10,00 10,00
1.00 ENGATE RAPIDO 29,90 29,90
1.00 ESPIGÃO DE FRIBOCIMENTO 14,00 14,00
1.00 BICO P/ENCHER PNEU 39,90 39,90
1.00 CONJUNTO PISTOLA PINTURA - ( PISTOLA DE AR P/COMPRESSOR ) 49,00 49,00
1.00 CONJUNTO PISTOLA PINTURA - ( PISTOLA DE AR/LIMPEZA VONDER ) 49,00 49,00
25.00 MANGUEIRA - DE AR P/ COMPRESSOR 5,90 147,50
4.00 AMORTERCEDOR 89,90 359,60
1.00 MEDIDOR DE CLORO - ( MEDIDOR DE PRESSAO) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 CONECTOR P/ENGATE RAPIDO ENGATE RAPIDO ESPIGÃO DE FRIBOCIMENTO BICO P/ENCHER PNEU CONJUNTO PISTOLA PINTURA - ( PISTOLA DE AR P/COMPRESSOR ) CONJUNTO PISTOLA PINTURA - ( PISTOLA DE AR/LIMPEZA VONDER ) MANGUEIRA - DE AR P/ COMPRESSOR AMORTERCEDOR MEDIDOR DE CLORO - ( MEDIDOR DE PRESSAO) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 778,90
06/04/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/410. 778,90
10/04/2026 Pagamento de Empenho 2041/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 778,90
TOTAL 778,90 778,90 778,90
SALDO A PAGAR 0,00