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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2052 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA E TENSOR COMANDO 780,00 780,00
1.00 BOMBA ÁGUA 690,00 690,00
1.00 CORREIA BOMBA AGUAR 160,00 160,00
2.00 PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO 55,00 110,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 35,00 70,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 120,00 240,00
1.00 FILTRO AR MOTOR 60,00 60,00
1.00 RESERVATÓRIO DO FLUIDO HIDRAYLICA 380,00 380,00
3.00 ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL PLACAS IYN-8989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 30,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 CORREIA E TENSOR COMANDO BOMBA ÁGUA CORREIA BOMBA AGUAR PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO FILTRO AR MOTOR RESERVATÓRIO DO FLUIDO HIDRAYLICA ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL PLACAS IYN-8989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 2.580,00
06/04/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1789. 2.580,00
10/04/2026 Pagamento de Empenho 2052/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.580,00
TOTAL 2.580,00 2.580,00 2.580,00
SALDO A PAGAR 0,00