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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2115 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Prego (17 x 27) 14,85 74,25
2.00 Prego (19 x 39) 15,84 31,68
4.00 Brita nº 02 158,40 633,60
2000.00 Tijolo cerâmico 6 furos 9 x 14 x 19 cm 0,79 1.580,00
6.00 Cimento saco 50 kg 45,54 273,24
2.00 Alvenarite 7,92 15,84
2.00 Tubo de descarga externo 40 mm 19,80 39,60
2.00 Assento sanitário plástico branco 31,68 63,36
2.00 Parafusos para vaso sanitário com buchas 11,88 23,76
5.00 Lâmpada led 15 w 7,92 39,60
10.00 Fio elétrico isolador 2,5 mm. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO Nº 89/2026. 2,47 24,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 Prego (17 x 27) Prego (19 x 39) Brita nº 02 Tijolo cerâmico 6 furos 9 x 14 x 19 cm Cimento saco 50 kg Alvenarite Tubo de descarga externo 40 mm Assento sanitário plástico branco Parafusos para vaso sanitário com buchas Lâmpada led 15 w Fio elétrico isolador 2,5 mm. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO Nº 89/2026. 2.799,63
TOTAL 2.799,63 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.799,63