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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2150 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARTUCHO DE TINTA HP PRETO - E COLORIDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 CARTUCHO DE TINTA HP PRETO - E COLORIDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 300,00
31/03/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE CFE NF N° 890/65994352 300,00
09/04/2026 Pagamento de Empenho 2150/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00