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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2203 Data de lançamento: 02/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RALO DE BANHEIRO - 15 15,00 15,00
1.00 REGISTRO 25 MM 18,00 18,00
1.00 TAMPAO 25 MM 2,00 2,00
1.00 ADESIVO PVC - 17G 5,00 5,00
15.00 PARAFUSO - COM PORCA E ARRUELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DE BANHEIRO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 2,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2026 RALO DE BANHEIRO - 15 REGISTRO 25 MM TAMPAO 25 MM ADESIVO PVC - 17G PARAFUSO - COM PORCA E ARRUELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DE BANHEIRO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 70,00
02/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/66068216; 890/66068067; REF. EMPENHO 2201/2026 15131 - JULIENE BIAZZI PIEREZAN LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. 70,00
15/04/2026 Pagamento de Empenho 2203/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00