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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049

Dados do Empenho
Número do empenho: 2208 Data de lançamento: 02/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLDA MIG - SUPORTE PARA-CHOQUE DO MICRO ONIBUS IYS 6985 Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA MIG EFETUADA NO SUPORTE DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2026 SOLDA MIG - SUPORTE PARA-CHOQUE DO MICRO ONIBUS IYS 6985 Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA MIG EFETUADA NO SUPORTE DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 400,00
02/04/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 177. 400,00
15/04/2026 Pagamento de Empenho 2208/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00