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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2408 Data de lançamento: 15/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 26 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 • ANEL O – RING 107,35 107,35
1.00 • ALTERNADOR 12 V 220ª 5.015,40 5.015,40
1.00 • ESTOPA 7,02 7,02
1.00 • LIMPA CONTATOS 36,66 36,66
1.00 • CORREIA POLY V 156,87 156,87
1.00 • CORREIA POLY V 346,22 346,22
8.00 • ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,85 22,80
1.00 • COMPRESSOR AR CONDICIONADO 2.922,86 2.922,86
1.00 • THINER 38,00 38,00
1.00 • FILTRO SECADOR CARTUCHO AR CONDICIONADO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO E ELETRICO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA O VEICULO PAS/ MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ 515 CDI SPRINTER, PLACAS IYF 9823, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO Nº 114/2026. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2026 • ANEL O – RING • ALTERNADOR 12 V 220ª • ESTOPA • LIMPA CONTATOS • CORREIA POLY V • CORREIA POLY V • ABRAÇADEIRA DE PLASTICO • COMPRESSOR AR CONDICIONADO • THINER • FILTRO SECADOR CARTUCHO AR CONDICIONADO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO E ELETRICO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA O VEICULO PAS/ MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ 515 CDI SPRINTER, PLACAS IYF 9823, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO Nº 114/2026. 8.853,18
TOTAL 8.853,18 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.853,18