| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2557 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 5.151,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 5.151,83 | ||
| 22/04/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2026. | 5.151,83 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Empenho 2557/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.151,83 | ||
| TOTAL | 5.151,83 | 5.151,83 | 5.151,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||