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Última atualização realizada em 04/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2781 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TEE - INTERNO TRIPLO PE 1/2 5,50 5,50
1.00 JOELHO 90G SOLD 25MM 8,90 8,90
1.00 ADESIVO PVC - KRONA 5,00 5,00
1.00 LIXA MADEIRA - ROLO 120 8,00 8,00
1.00 EXTENSOR P/ PINTURA 32,90 32,90
1.00 TORNEIRA - COZINHA 68,00 68,00
1.00 SIFAO DUPLO 22,00 22,00
4.00 LUVA 3/4 - C/ ROSCA 3,00 12,00
1.00 CAIXA DE DESCARGA - ALUMASA 49,90 49,90
2.00 REPARO REGISTRO - KIT 1/2 E 3/4 12,50 25,00
1.00 VEDA ROSCA - 18MM X 25M 8,00 8,00
1.00 ENGATE - PLASTICO 30CMX1/2 12,90 12,90
1.00 ESPUDE - P/ VASO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 TEE - INTERNO TRIPLO PE 1/2 JOELHO 90G SOLD 25MM ADESIVO PVC - KRONA LIXA MADEIRA - ROLO 120 EXTENSOR P/ PINTURA TORNEIRA - COZINHA SIFAO DUPLO LUVA 3/4 - C/ ROSCA CAIXA DE DESCARGA - ALUMASA REPARO REGISTRO - KIT 1/2 E 3/4 VEDA ROSCA - 18MM X 25M ENGATE - PLASTICO 30CMX1/2 ESPUDE - P/ VASO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 266,10
27/04/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1443. 266,10
TOTAL 266,10 266,10 0,00
SALDO A PAGAR 266,10